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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 26.118.663
Nro. de Orden de Pago
80590
Fecha de Orden de Pago
30-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.744.239
IVA
₲ 274.424
Retención DNCP
₲ 93.078
Retención IVA
₲ 712.237
Retención Renta
₲ 474.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN SBE 10/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-101061
Monto Contrato
₲ 1.639.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.157.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.486.375.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281723
Nombre de la Licitación
Construcción y Ampliación de Unidades Zonales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal