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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010379
Monto de la Factura
₲ 2.465.138
Nro. de Orden de Pago
77933
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.910
IVA
₲ 48.038

Retención DNCP
₲ 9.475
Retención IVA
₲ 14.411
Retención Renta
₲ 48.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
LPN N°01/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-86111
Monto Contrato
₲ 470.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.964.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.575.689

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264778
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal