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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000009
Nro. de Timbrado
14313846
Monto de la Factura
₲ 215.483.076
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.523.197
IVA
₲ 19.589.371

Retención DNCP
₲ 767.903
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Rio Paraguay
RUC
80112597-9
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22017-20-190856
Monto Contrato
₲ 5.529.264.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.494.363.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.485.469.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382840
Nombre de la Licitación
Adquisición de bienes para la Merienda Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay