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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-005433
Nro. de Timbrado
11347139
Monto de la Factura
₲ 699.119.100
Nro. de Orden de Pago
6464
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.849.553
IVA
₲ 63.556.282

Retención DNCP
₲ 2.491.406
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 12.711.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23010-15-117609
Monto Contrato
₲ 920.861.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.747.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 863.526.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285993
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel