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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-000-6679
Nro. de Timbrado
15963557
Monto de la Factura
₲ 23.804.000
Nro. de Orden de Pago
120110
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.046.600
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 86.560
Retención IVA
₲ 649.200
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAFAEL AMARILLA RAMIREZ
RUC
1135889-0
Número de Contrato
CONTRATO LPN 03-2021 LOTE 2
Código de Contratación (CC)
LP-22012-21-209942
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.661.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.964.754

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393926
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS, CAMIONES Y CAMIONETAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu