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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001340
Nro. de Timbrado
14748361
Monto de la Factura
₲ 51.681.900
Nro. de Orden de Pago
110007
Fecha de Orden de Pago
02-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.573.082
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 187.934
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.873.900
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORNERON HERMANOS S.R.L.
RUC
80097477-8
Número de Contrato
LPN-01/2021 - LOTE 7
Código de Contratación (CC)
LP-22012-21-202747
Monto Contrato
₲ 257.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.726.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.828.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398825
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM - FONACIDE (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu