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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Nro. de Timbrado
14569697
Monto de la Factura
₲ 1.901.128.912
Nro. de Orden de Pago
60019
Fecha de Orden de Pago
13-06-2022
Fecha Emisión Cheque
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.334.261
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.373
Retención IVA
₲ 572.796
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN 02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22012-21-208137
Monto Contrato
₲ 18.599.831.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.468.744.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.057.996.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393942
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu