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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001331
Nro. de Timbrado
14748361
Monto de la Factura
₲ 40.654.100
Nro. de Orden de Pago
100017
Fecha de Orden de Pago
08-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.261.809
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 147.833
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.207.500
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FORNERON HERMANOS S.R.L.
RUC
80097477-8
Número de Contrato
LPN-01/2021 - LOTE 6
Código de Contratación (CC)
LP-22012-21-202745
Monto Contrato
₲ 234.959.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.745.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.755.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398825
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM - FONACIDE (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu