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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001507
Nro. de Timbrado
16547343
Monto de la Factura
₲ 80.873.710
Nro. de Orden de Pago
2357
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.105.836
IVA
₲ 7.352.155

Retención DNCP
₲ 285.264
Retención IVA
₲ 2.205.647
Retención Renta
₲ 2.205.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
109/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-222902
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.216.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.881.536.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412540
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS OFICINAS DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill