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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-14767
Nro. de Timbrado
16047809
Monto de la Factura
₲ 8.132.800
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
20-02-2023
Fecha Emisión Cheque
20-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.653.333
IVA
₲ 739.345
Retención DNCP
₲ 28.687
Retención IVA
₲ 221.804
Retención Renta
₲ 221.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
004/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-211697
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.048.993.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.819.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394578
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill