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Datos del Pago

Nro. de Factura
00-001-000822
Nro. de Timbrado
15204952
Monto de la Factura
₲ 58.486.741
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
17-05-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.038.682
IVA

Retención DNCP
₲ 206.299
Retención IVA
₲ 1.595.093
Retención Renta
₲ 1.595.093
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-211841
Monto Contrato
₲ 389.911.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.567.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.924.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405941
Nombre de la Licitación
Reparaciones y construcciones varias en Instituciones educativas en el Departamento de Cordillera- Ad Referéndum.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera