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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000958
Nro. de Timbrado
15858064
Monto de la Factura
₲ 19.663.028
Nro. de Orden de Pago
834
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.503.803
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 69.357
Retención IVA
₲ 536.264
Retención Renta
₲ 536.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-218452
Monto Contrato
₲ 376.407.053
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.488.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.941.972

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417352
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera