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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001071
Nro. de Timbrado
16301654
Monto de la Factura
₲ 95.146.442
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.537.127
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 335.607
Retención IVA
₲ 2.594.903
Retención Renta
₲ 2.594.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-218452
Monto Contrato
₲ 376.407.053
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.488.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.941.972

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417352
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera