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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001035
Nro. de Timbrado
16301654
Monto de la Factura
₲ 47.811.395
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.992.697
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 168.644
Retención IVA
₲ 1.303.947
Retención Renta
₲ 1.303.947
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-218452
Monto Contrato
₲ 376.407.053
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.488.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.941.972

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417352
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera