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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 404.498.700
Nro. de Orden de Pago
2703
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.670.909
IVA
₲ 36.772.609

Retención DNCP
₲ 1.441.486
Retención IVA
₲ 11.031.783
Retención Renta
₲ 7.354.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO RAMON OVIEDO TORRES
RUC
3652536-7
Número de Contrato
140/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-152113
Monto Contrato
₲ 1.348.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.566.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.163.678.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac