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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 475.673.940
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
05-03-2018
Fecha Emisión Cheque
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.357.268
IVA
₲ 43.243.085

Retención DNCP
₲ 1.695.129
Retención IVA
₲ 12.972.926
Retención Renta
₲ 8.648.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTELCAN CANADA S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
106/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-150805
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.875.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.845.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328814
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AERONÁUTICOS COMUNICACIÓN , NAVEGACIÓN VIGILANCIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac