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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0513446
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 90.670.120
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            635
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-04-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-04-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 86.225.636
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.242.738
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 323.115
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.472.821
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.648.548
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OMNI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80020160-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            19/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25005-17-140381
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 800.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 799.465.360
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 759.380.820
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            330459
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA PERIMETRAL DEL AISP Y AIG
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        