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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017910
Monto de la Factura
₲ 76.076.103
Nro. de Orden de Pago
916
Fecha de Orden de Pago
08-05-2018
Fecha Emisión Cheque
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.856.329
IVA
₲ 1.708.903

Retención DNCP
₲ 279.759
Retención IVA
₲ 512.671
Retención Renta
₲ 1.427.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-139937
Monto Contrato
₲ 941.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.561.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 816.824.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac