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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000007
Nro. de Timbrado
16004922
Monto de la Factura
₲ 5.149.513.000
Nro. de Orden de Pago
60031
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
19-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.582.977.272
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 5.945.455
Retención IVA
₲ 44.590.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ITA CORA
RUC
80129225-5
Número de Contrato
LPN-09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22012-22-220780
Monto Contrato
₲ 34.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.756.888.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.207.539.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412692
Nombre de la Licitación
PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu