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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001607
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15547488
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 317.968.465
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            110039
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-11-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-11-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-11-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 250.220.648
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.002.083
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 7.515.623
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 16.583.982
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FORNERON HERMANOS S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80097477-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            LPN 07/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22012-22-219804
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.122.135.722
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.078.758.531
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 991.397.740
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            418906
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE PARA ANCIANOS, EN EL PREDIO DE LA ESCUELA AGRARIA SAN ISIDRO LABRADOR - FROSEP - PILAR - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ñeembucu
        