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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000311
Nro. de Timbrado
15821260
Monto de la Factura
₲ 202.642.286
Nro. de Orden de Pago
10047
Fecha de Orden de Pago
24-01-2023
Fecha Emisión Cheque
24-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.050.842
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 8.122
Retención IVA
₲ 60.916
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 111.680
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA VERONICA ZARATE AQUINO
RUC
4337539-1
Número de Contrato
LPN-02/2022 LOTE 2
Código de Contratación (CC)
LP-22012-22-217043
Monto Contrato
₲ 351.375.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.915.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.757.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412691
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU ? FONACIDE - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu