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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000331
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16139808
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 53.761.406
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            40072
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-04-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-04-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-05-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 46.269.844
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 195.496
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.466.220
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 5.780.972
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIA VERONICA ZARATE AQUINO 
        
                                    RUC
                            
            4337539-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            LPN-08/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22012-22-220541
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.237.160.817
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.204.612.112
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.107.059.358
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            419263
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR- ALBERDI - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ñeembucu
        