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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1413
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.630.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            683730
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-05-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-05-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-05-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.501.083
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.372
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
        
                                    RUC
                            
            517370-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            166/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27001-10-8966
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 42.630.773
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 42.394.546
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            156728
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Reparación de Partes de Vehiculos
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        