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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009745
Nro. de Timbrado
12866642
Monto de la Factura
₲ 14.638.200
Nro. de Orden de Pago
100928
Fecha de Orden de Pago
10-10-2018
Fecha Emisión Cheque
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.307.455
IVA
₲ 1.330.745

Retención DNCP
₲ 51.633
Retención IVA
₲ 399.224
Retención Renta
₲ 399.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
LPN SBE 06/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-161246
Monto Contrato
₲ 85.389.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.585.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.626.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal