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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000018
Nro. de Timbrado
12378504
Monto de la Factura
₲ 21.162.800
Nro. de Orden de Pago
12730
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.125.438
IVA
₲ 1.923.891

Retención DNCP
₲ 75.417
Retención IVA
₲ 577.167
Retención Renta
₲ 384.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
N°409/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-142415
Monto Contrato
₲ 446.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.253.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.133.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf