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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010892
Nro. de Timbrado
11755405
Monto de la Factura
₲ 42.624.970
Nro. de Orden de Pago
12930
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.535.572
IVA
₲ 3.874.997
Retención DNCP
₲ 151.900
Retención IVA
₲ 1.162.499
Retención Renta
₲ 774.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
N°409/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-142415
Monto Contrato
₲ 446.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.253.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.133.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf
