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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002638
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12980095
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 286.800
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            29416
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-04-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-04-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-04-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 285.757
        
                                    IVA
                            
            ₲ 26.073
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.043
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COEFICIENTE S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80019303-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            N°421/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27001-17-143181
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.960.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.899.961.067
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.532.996.842
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            330433
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        