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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000093
Nro. de Timbrado
16499737
Monto de la Factura
₲ 544.943.132
Nro. de Orden de Pago
1099
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.886.999
IVA
₲ 49.540.285

Retención DNCP
₲ 1.902.347
Retención IVA
₲ 14.862.086
Retención Renta
₲ 19.816.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23019-21-208750
Monto Contrato
₲ 1.634.829.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.633.392.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.608.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393515
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT CON MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas