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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001712
Nro. de Timbrado
14529226
Monto de la Factura
₲ 560.000.000
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
17-05-2021
Fecha Emisión Cheque
17-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.479.273
IVA
₲ 50.909.091

Retención DNCP
₲ 1.975.273
Retención IVA
₲ 15.272.727
Retención Renta
₲ 15.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23019-21-197299
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.479.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380905
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE SWITCHES DE CORE
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas