Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041429
Nro. de Timbrado
14464992
Monto de la Factura
₲ 10.934.106
Nro. de Orden de Pago
7172
Fecha de Orden de Pago
18-06-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.499.205
IVA
₲ 242.195

Retención DNCP
₲ 41.485
Retención IVA
₲ 72.659
Retención Renta
₲ 320.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-152403
Monto Contrato
₲ 400.934.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.311.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.311.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia