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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0354689
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13086144
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.128.800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            15595
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-11-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-01-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-01-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.063.247.505
        
                                    IVA
                            
            ₲ 102.618.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.981.585
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 30.785.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 30.785.455
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASISMED S.A.
        
                                    RUC
                            
            80016658-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-17-137086
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 318.240.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 293.967.945.384
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 289.487.680.697
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            308612
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SERVICIO MEDICO Y SANATORIAL INTEGRAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CSJ - CONTRATO ABIERTO - SBE - AD REFENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        