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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001486
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12792972
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 43.508.333
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            636
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-06-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-08-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-08-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.003.508
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.799.242
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 108.611
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 839.773
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 839.773
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FUMISAN S.A.
        
                                    RUC
                            
            80022328-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            458
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-17-142842
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 957.183.326
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 912.749.366
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 886.944.786
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            332363
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 01/2017 "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS POR SBE"
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana
        