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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000190
Nro. de Timbrado
12353621
Monto de la Factura
₲ 61.444.935
Nro. de Orden de Pago
10189
Fecha de Orden de Pago
07-08-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.044.092
IVA
₲ 5.585.903

Retención DNCP
₲ 218.967
Retención IVA
₲ 1.675.771
Retención Renta
₲ 1.117.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.388.924
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-152378
Monto Contrato
₲ 1.128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.091.536.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.521.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329358
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (LÍNEA DIRECTA DESDE EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA ANDE DE PUERTO SAJONIA HASTA EL EDIFICIO) - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia