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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0019403
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 13.881.260
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
06-01-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.075.137
IVA
₲ 1.261.933

Retención DNCP
₲ 48.963
Retención IVA
₲ 378.580
Retención Renta
₲ 378.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-23020-20-189937
Monto Contrato
₲ 975.202.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.702.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.798.098

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377356
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS - (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional