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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022190
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 13.688.060
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.893.156
IVA
₲ 1.244.369
Retención DNCP
₲ 48.282
Retención IVA
₲ 373.311
Retención Renta
₲ 373.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-23020-20-189937
Monto Contrato
₲ 975.202.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.318.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 691.499.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377356
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS - (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional