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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018105
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 14.728.920
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.873.571
IVA
₲ 1.338.993
Retención DNCP
₲ 51.953
Retención IVA
₲ 401.698
Retención Renta
₲ 401.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-23020-20-189937
Monto Contrato
₲ 975.202.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.702.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.798.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377356
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS - (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional