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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020021806
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 12.321.185
Nro. de Orden de Pago
659
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.605.661
IVA
₲ 1.120.108
Retención DNCP
₲ 43.460
Retención IVA
₲ 336.032
Retención Renta
₲ 336.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-23020-20-189937
Monto Contrato
₲ 975.202.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.702.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.798.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377356
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS - (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional