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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022193
Nro. de Timbrado
12717951
Monto de la Factura
₲ 99.000
Nro. de Orden de Pago
3158
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.640
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 360
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156304
Monto Contrato
₲ 840.503.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.527.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 794.962.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas