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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005915
Nro. de Timbrado
13049046
Monto de la Factura
₲ 18.562.500
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
08-07-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.086.036
IVA
₲ 1.687.500

Retención DNCP
₲ 11.556
Retención IVA
₲ 89.354
Retención Renta
₲ 89.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
103/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166398
Monto Contrato
₲ 37.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.159.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.969.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347268
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias