Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009093
Nro. de Timbrado
12686815
Monto de la Factura
₲ 35.925.000
Nro. de Orden de Pago
3554
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.575.396
IVA
₲ 979.773

Retención DNCP
₲ 128.024
Retención IVA
₲ 979.773
Retención Renta
₲ 653.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.588.625

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-159316
Monto Contrato
₲ 205.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.035.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.049.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas