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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0014885
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11982746
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.790.788
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            151
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-07-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-07-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-12-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.524.610
        
                                    IVA
                            
            ₲ 202.488
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 33.666
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 60.746
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 171.766
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002459-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            3
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12006-16-121616
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 397.044.630
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 385.051.745
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            304974
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISION DE PASAJES AEREOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa Nacional de Becas en el Exterior
        