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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019090
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 917.831.680
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.419.127
IVA
₲ 83.439.244
Retención DNCP
₲ 3.204.067
Retención IVA
₲ 25.031.773
Retención Renta
₲ 25.031.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
49/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-210648
Monto Contrato
₲ 17.082.048.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.419.161.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.997.890.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402856
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE ARCHIVO FISICO Y DIGITAL CERTIFICADO PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios