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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000469
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.246.762
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            565
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-03-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-03-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-03-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.038.284
        
                                    IVA
                            
            ₲ 386.069
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.443
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 115.821
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 77.214
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
        
                                    RUC
                            
            1808229-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            34/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-21001-13-76974
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 686.789.805
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 686.789.805
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 621.937.735
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            255520
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 24/2013-CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DEL COMPLEJO EDILICIO Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL BCP
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        