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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005683
Monto de la Factura
₲ 33.983.680
Nro. de Orden de Pago
1811
Fecha de Orden de Pago
10-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.315.390
IVA
₲ 3.089.425

Retención DNCP
₲ 123.577
Retención IVA
₲ 926.828
Retención Renta
₲ 617.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
98/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-82829
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.063.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.090.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255579
Nombre de la Licitación
LPN 32/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESO, ALARMAS, RAYOS X DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay