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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 110.495.000
Nro. de Orden de Pago
1816
Fecha de Orden de Pago
10-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.070.700
IVA
₲ 10.045.000

Retención DNCP
₲ 401.800
Retención IVA
₲ 3.013.500
Retención Renta
₲ 2.009.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
108/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-82761
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.902.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.134.557

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255508
Nombre de la Licitación
LPN 22/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay