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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001699
Nro. de Timbrado
13979542
Monto de la Factura
₲ 156.668.092
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
15-09-2020
Fecha Emisión Cheque
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.569.949
IVA
₲ 14.242.555
Retención DNCP
₲ 552.611
Retención IVA
₲ 4.272.766
Retención Renta
₲ 4.272.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-163098
Monto Contrato
₲ 3.290.029.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.281.986.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.092.968.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344159
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas