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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019739
Nro. de Timbrado
13151085
Monto de la Factura
₲ 16.125.049
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.474.431
IVA
₲ 391.936

Retención DNCP
₲ 61.044
Retención IVA
₲ 117.581
Retención Renta
₲ 471.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
3/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159081
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.736.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.335.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas