Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
4700
Nro. de Timbrado
12806052
Monto de la Factura
₲ 1.872.300
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.864.939
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 7.361
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TURISMO DEL ESTE SA
RUC
80054120-0
Número de Contrato
5/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159078
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.157.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.761.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas