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Datos del Pago

Nro. de Factura
877
Nro. de Timbrado
12747793
Monto de la Factura
₲ 3.049.400
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
01-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.872.314
IVA
₲ 277.218

Retención DNCP
₲ 10.756
Retención IVA
₲ 83.165
Retención Renta
₲ 83.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159378
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.930.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.924.526

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340604
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas