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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-039-0000336
Nro. de Timbrado
13477260
Monto de la Factura
₲ 1.199.100.000
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.129.464.993
IVA
₲ 109.009.091

Retención DNCP
₲ 4.229.553
Retención IVA
₲ 32.702.727
Retención Renta
₲ 32.702.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-162118
Monto Contrato
₲ 15.472.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.404.101.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.574.252.307

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas